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        共青團渭南市臨渭區(qū)委

        共青團渭南市臨渭區(qū)委2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

        共青團渭南市臨渭區(qū)委

        2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

        一、單位概況

        (一)單位主要職責(zé):

        1、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團的工作;

        2、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù),參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;

        3、組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團員青年在社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊作用,完成區(qū)委、政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務(wù);

        4、負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護法》、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實施工作;

        5、調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);

        6、負(fù)責(zé)全區(qū)團的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團的干部,做好推薦優(yōu)秀團員為黨的發(fā)展對象工作;

        7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設(shè),培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;

        8、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊工作,負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作;

        9、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團組織辦好團屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;

        10、募集青少年發(fā)展經(jīng)費,承擔(dān)實施全區(qū)“希望工程”和“保護母親河行動”的有關(guān)工作;

        11、完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

        (二)決算單位構(gòu)成:

        決算單位設(shè)行政單位1其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入共青團臨渭區(qū)委2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        共青團渭南市臨渭區(qū)委

        行政

        二、2016年度部門決算表(見附表)

        12016年部門決算收支總表。

        22016年部門決算收入總表。

        32016年部門決算支出總表。

        42016年財政撥款決算總體情況表。

        52016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

        6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)

        7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

        8、2016年部門決算政府性基金收支表。

        92016年部門決算項目支出表。

        10、2016年部門決算政府采購情況表。

        11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

        三、2016年度部門決算情況說明

        (一)2016年度收入支出決算總體情況

        1、收入總計45.15萬元。包括:

        (1)公共預(yù)算財政撥款收入45.15萬元。

        (2)政府性基金收入0萬元,無此項收入。

        (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

        (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

        (5)其他收入0萬元,無此項收入。

        7)增減變化情況:收入較上年度減少6.03萬元,主要原因是由于單位人員減少。

        2、支出情況,包括:

        2、支出總計45.15萬元,包括:

        (1)基本支出45.15萬元,主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費21.49萬元,日常公用經(jīng)費23.66萬元

        (2)項目支出0萬元,無此項支出。

        (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出。

        (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項收入。

        (5)結(jié)余分配0萬元。

        (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        (7)增減變化情況:支出較上年度減少6.03萬元,主要原因是由于單位人員減少。

        (二)財政撥款支出決算情況說明

        1、財政撥款支出決算總體情況:

        2016年度財政撥款支出*45.15萬元,其中:一般公共服務(wù)支出42.78萬元,相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5.5萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元,住房保障支出1.83萬元。

        2、財政撥款支出決算具體情況:

        (1)一般公共服務(wù)支出42.78萬元:其中工資福利支出18.64萬元,商品和服務(wù)支出23.66萬元,對個人和家庭的補助0.37萬元。

        (2)相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5.5萬元,其中商品和服務(wù)支出5.5萬元。

        (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元:其中對個人和家庭的補助0.64萬元

        (4)住房保障支出1.83萬元:其中對個人和家庭的補助1.83萬元。

        (三)2016年部門決算項目支出表

        主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為0萬元不涉及此項。

        (四)2016年部門決算政府采購情況表

        2016年團區(qū)委不涉及此項。

        (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

        2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.69萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費1.49萬元,公務(wù)接待費0.2萬元。

        1、因公出國(境)費用支出情況

        2016年度我單位無此項支出,較去年持平;

        2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

        2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出1.49萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出1.49萬元,較去年同比上升20.9 %,主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增多

        3、公務(wù)接待費支出情況

        公務(wù)接待費用支出0.2萬元,較去年同比增加45%,累計接待4批次、32人。主要用于接待團中央下派掛職副書記及團中央、團省委調(diào)研人員。

        (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:本年度機關(guān)運行經(jīng)費為23.66萬元,較上年度運行費用增加9.78萬元,主要由于下鄉(xiāng)調(diào)研次數(shù)增加及開展活動增加。

        (七)專業(yè)性較強的名詞解釋

        1、財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

        2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所

        取得的收入。

        3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

        外的收入。主要是存款利息收入等。

        4、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的

        “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

        5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

        定用途繼續(xù)使用的資金。

        6、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任

        務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

        事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        8、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

        化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        9、“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用

        車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        10、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員

        法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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