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      1. 首頁/ 政務(wù)公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 財政信息 / 財政預(yù)決算 / 部門決算 / 正文
        ??渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進局

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        渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進局

        2017年度部門決算及三公經(jīng)費公開說明

        一、部門概況

        (一)部門主要職責:

        1、貫徹執(zhí)行中、省、市發(fā)展中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的法律、法規(guī)和方針政策;實施產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、政策扶持,培植經(jīng)濟主體。

        2、負責擬定并組織實施全區(qū)中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟規(guī)劃。

        3、承擔全區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展工作,協(xié)調(diào)解決發(fā)展中有關(guān)問題;指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟建立現(xiàn)代化企業(yè)制度,推進生產(chǎn)要素市場化建設(shè)。

        4、負責中小企業(yè)信息化建設(shè)工作,負責企業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、統(tǒng)計和分析,建立小企業(yè)的預(yù)警機制,為企業(yè)和社會提供相關(guān)的信息服務(wù)。

        5、負責全區(qū)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),推進創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、信息咨詢、科技創(chuàng)新、信用擔保、法律援助等專業(yè)服務(wù)體系建設(shè);聯(lián)系、指導(dǎo)相關(guān)的中介機構(gòu)和社會團體。 6、指導(dǎo)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟自主創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新,組織開展企業(yè)家培訓和人才交流;促進職業(yè)經(jīng)理人隊伍建設(shè)。

        7、指導(dǎo)中小企業(yè)融資工作;改善中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的融資環(huán)境,建立企業(yè)與金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)的信貸合作機制;負責中小企業(yè)信用擔保體系建設(shè);推動和引導(dǎo)民間資本和風險投資機構(gòu)與企業(yè)合作。

        8、負責中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟招商引資與合作交流。

        9、促進創(chuàng)業(yè)、催生小企業(yè);依法維護中小企業(yè)和非公有制企業(yè)的合法權(quán)益。

        10、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

        (二)2017年度部門工作完成情況

        一、全年各項經(jīng)濟指標順利完成

        已完成我局承擔的非公占比市對區(qū)目標責任考核非公占比指標任務(wù)。

        完成區(qū)政府下達的指標任務(wù):新增非公經(jīng)濟組織2011 戶,其中工業(yè)企業(yè)47戶,個體工商戶1317戶,其中,加工企業(yè)59戶。

        截止目前,中小企業(yè)個數(shù)達1.7萬戶(含個體經(jīng)營戶),其中工業(yè)企業(yè)1168戶,中小企業(yè)從業(yè)人數(shù)達10.9人萬人。累計培育成長梯隊企業(yè)21家,其中被新認定為省級中小企業(yè)成長梯隊企業(yè)6家,成長梯隊企業(yè)營業(yè)收入 1.1億元;培育規(guī)模以上企業(yè) 7戶,營業(yè)收入1.55億元,利潤總額1100萬元。

        二、全力抓好企業(yè)項目申報和招商引資,促使企業(yè)受益。

        三、不斷加大服務(wù),全力促使中小企業(yè)發(fā)展的活力。

        四、精準做好中小企業(yè)統(tǒng)計工作。

        五、高度重視并抓好企業(yè)安全生產(chǎn)。

        六、真抓實干,扶貧幫扶出實績。

        (三)部門決算單位構(gòu)成:

        臨渭區(qū)中小企業(yè)促進局機關(guān)(共1個單位)

        決算單位設(shè)行政單位1個;納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        渭南市臨渭區(qū)中小企業(yè)促進局

        行政

        (四) 部門人員情況說明

        截止2017年底,本部門人員編制8人,其中行政編制9人;實有人員16人,其中行政9人,工勤等其他人員7人。單位管理的退休人員17人,離休人員1人。

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        (五) 部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

        截至2017年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占有使用情況:單位價值在20萬元以上資產(chǎn)為辦公用房一幢,建于1990年,價值230415元;居民住房一幢,建于1992年,價值367902元。本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,2018年部門無預(yù)算購置安排。

        二、2017年度部門決算表

        1、2017年部門決算收支總表。

        2、2017年部門決算收入總表。

        3、2017年部門決算支出總表。

        4、2017年部門決算預(yù)算財政撥收支總表。

        5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)

        6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

        7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)

        8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

        9、2017年部門決算政府性基金收支表。

        10、2017年部門決算項目支出表。

        11、2017年部門決算政府采購情況表。

        12、2017年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

        三、部門決算情況說明

        (一)、2017年度部門決算情況說明

        2017年收入658.44萬元,較上年725.32減少66.88萬元,主要原因是項目收入減少65.42萬元,減少9.2%。

        1、收入總計658.44萬元。包括:

        (1)、一般公共預(yù)算財政撥款收入658.43萬元,為區(qū)級財政當年拔付的公共預(yù)算資金財政拔款,比上年725.30萬元減少66.87萬元。對比的增減變化情況及變化原因如下,其中:一般公共服務(wù)支出133.94,比上年144.14萬元減少10.2萬元;社會保障和就業(yè)支出64.69萬元,比上年89.45萬元減少24.76萬元,減少原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.37萬元,比上年4.75萬元減少0.38萬元;資源勘探信息等支出410.30萬元,比上年475.72萬元減少65.42萬元,原因是項目減少;住房保障支出10.80萬元,比上年11.26萬元減少原因是在職人員減少。

        (2)無政府性基金收入。

        (3)無事業(yè)收入。

        (4)無經(jīng)營收入。

        (5)其他收入0.02萬元。其中利息收入0.02萬元。

        (6)無事業(yè)基金彌補收支差額

        (7)無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

        2、支出總計624.08萬元,包括:

        (1)基本支出213.78萬元,主要為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,較上年254.60萬元減少40.82萬元減少16%。其中:工資福利支出121.40萬元,較上年133.58萬元減少9%,原因是在職人員減少;商品服務(wù)支出22.67萬元,較上年20.3萬元增加了10%,原因是對幫扶村開展幫扶工作增加了費用支出;對個人和家庭的補助69.71萬元,較上年100.71減少30.8%,原因是原因是人員退休工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放。

        (2)項目支出410.30萬元,較上年470.72萬元減少60.41萬元,下降12.83%,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:

        序號

        項目名稱

        項目金額(萬元)

        1

        中小微企業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費

        4.13

        2

        創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽工作經(jīng)費

        9.96

        3

        雙創(chuàng)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金

        11.00

        4

        創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目省級專項資金

        50.00

        5

        基地省級服務(wù)補貼

        40.00

        6

        縣域工業(yè)集中區(qū)2015年項目剩余20%資金

        26.00

        7

        規(guī)上企業(yè)以獎代補項目資金

        30.00

        8

        華譽棉織有限公司規(guī)上企業(yè)獎勵

        10.00

        9

        基地亮化工程款

        78.92

        10

        智誠中小企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司服務(wù)費

        50.00

        11

        第一期房屋租賃補貼

        100.30

        合計

        410.30

        (3)經(jīng)營支出0萬元。主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的無增減變化

        (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比的增減無變化。

        (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

        (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.43萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        (二)財政撥款收入支出決算情況說明

          1、財政撥款收入支出決算總體情況。

          2017年度財政撥款收入658.43萬元,2017年度財政撥款收入658.43萬元,較上年下降9.2%,其主要原因是項目收入減少65.42萬元,占比9%;支出624.10萬元,較上年下降14%,其主要原因是為一是在職人員減少,工資福利支出121.40萬元,較上年減少9%,二是退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放形成對個人和家庭的補助69.71萬元,較上年減少30.8%,三是項目支出同比減少12.9%。

        2、財政撥款支出決算具體情況。

        (1)一般公共服務(wù)支出133.92萬元,較上年下降7%,其主要原因是在職人員減少,工資福利支出減少。

        (2)社會保障和就業(yè)支出64.69萬元,較上年下降27.7%,其主要原因是下半年退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放;

        (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.37萬元,比上年減少8%;原因是在職人員減少。

        (4)資源勘探信息等支出410.30萬元,比上年減少13.5%,原因是項目減少;

        (5)住房保障支出10.80萬元,比上年11.26萬元減少原因是在職人員減少。

        3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

        (1)人員經(jīng)費191.11萬元,較上年下降24.9%,其主要原因是退休人員下半年工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放形成。其中:一是在職人員減少,工資福利支出121.40萬元,較上年減少9%,二是退休人員工資轉(zhuǎn)養(yǎng)老辦發(fā)放形成對個人和家庭的補助69.71萬元,較上年減少30.8%。

        (2)公用經(jīng)費22.67萬元,較上年增長9%%,其主要原因是開展扶貧工作增加了相關(guān)經(jīng)費。其中:其他交通費用12.03萬元比上年增長71%。

        4、政府性基金財政撥款收支情況說明

        本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

        5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

        本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

        (三)2017年部門決算項目支出表

        主要反映本部門項目支出決算情況,較上年下降12.9%,其主要原因是省級項目資金減少。

        (四)2017年部門決算政府采購情況表

        本部門2017年無政府采購支出。

        (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

        2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.5萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,公務(wù)接待費0萬元。較上年下降17.5%,其主要原因厲行勤儉節(jié)約,嚴控支出。

        1、因公出國(境)費用支出情況

        2017年度我局因公出國實際支出0萬元。

        2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

        2017年購置車輛0臺,運行維護費2.5萬元,較上年增加0.02%,基本與上年持平。

        3、公務(wù)接待費支出情況

        公務(wù)接待費用支出0萬元,較去年同比下降100%。

        4、培訓費支出情況

        培訓費支出0.076萬元,較去年同比增加171.43%,其主要原因是今年增加了公務(wù)員培訓支出。

        5、會議費支出情況

        會議費支出0萬元,較去年0萬元同比下降0%。

        (六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

        2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出22.67萬元,比上年增加2.37萬元,增加11.7%。主要用于其他交通費用,增加主要原因是扶貧下鄉(xiāng)增加了相關(guān)費用。

        四、專業(yè)名詞解釋

        1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

        2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

        3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

        4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

        5、資源勘探信息等支出:反映政府對資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括資源勘探業(yè)支出、建筑業(yè)支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小發(fā)展和管理支出等。

        五、2017年度部門績效管理情況說明

        本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

        ? 附件:

        2017年決算公開表中小企業(yè)局.xls

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