丝袜教师在线观看国产无码,女人麻豆国产香蕉久久精品视频,国产福利不卡视频在免费播放,亚洲AV激情久久无码精品麻豆

  • <table id="9c45k"></table>

    <var id="9c45k"></var>
      1. 首頁/ 政務(wù)公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 財政信息 / 財政預(yù)決算 / 部門決算 / 正文
        臨渭區(qū)人社局

        臨渭區(qū)人社局2017年度部門決算說明

        臨渭區(qū)人社局

        2017年度部門決算說明

        ?

        一、部門概況

        (一)部門主要職責

        主要職責:貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實施。

        (二)2017年度部門工作完成情況

        脫貧為抓手

        一是以就業(yè)真落實各項就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人,被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人,開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔保貸款1057戶,發(fā)放貸款8668萬元,帶動3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬人,年創(chuàng)經(jīng)濟收入37億元超額完成了上級下達的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項指標任務(wù)。其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人,貧困勞動力創(chuàng)業(yè)570人,共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人,公益性崗位安置貧困人員1061人。

        二是社會保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬人,征繳基金6696萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保繳費7.5萬人。失業(yè)、工傷、生育保險累計參保分別達到2.1萬、2.1萬、1.3萬人,凈擴面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險“提檔繳費”試點,2017年全區(qū)參保33.9萬人,其中繳費24.2萬人,收繳保費5474.6萬元,全面完成了上級下達的參保擴面和基金征繳任務(wù)。

        三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴格執(zhí)行凡進必考制度,強化人才隊伍建設(shè),圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

        積極做好人才公共服務(wù)工作,組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí),全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國智力引進工作,積極為我區(qū)引入德國“睡眠障礙”專家,在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗交流,提升我區(qū)醫(yī)護人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

        四是營造和諧勞動環(huán)境。全年共主動監(jiān)督巡查用人單位476家,補簽勞動合同1700余份,處理舉報投訴案件350余起,處理群體突發(fā)事件56起,涉及勞動者5000余人,依法清退童工8人,追討農(nóng)民工工資2100萬元,切實維護了勞動者合法權(quán)益。

        突出重點、統(tǒng)籌推進,基層黨建、黨風廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項工作順利完成。

        (三)部門決算單位構(gòu)成

        臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

        納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有4個,詳細情況見下表:

        序號

        單位名稱

        單位性質(zhì)

        1

        區(qū)人社局機關(guān)

        行政單位

        2

        區(qū)居保辦

        參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

        3

        區(qū)社保中心

        參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

        4

        渭南技工學(xué)校

        財政補助事業(yè)單位

        (四)部門人員情況說明

        截止2017年底,本部門人員編制165人,其中行政編制64人、事業(yè)編制101人;實有人員182人,其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

        (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

        截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

        二、2017年度部門決算公開表

        1、2017年部門決算收支總表。

        2、2017年部門決算收入總表。

        3、2017年部門決算支出總表。

        4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

        5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

        6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

        7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

        8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

        9、2017年部門決算政府性基金收支表。

        10、2017年部門決算項目支出表。

        11、2017年部門決算政府采購情況表。

        12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

        三、部門決算情況說明

        (一)2017年度收入支出決算總體情況

        2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社?;鹪黾?;支出 3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例 9.93%,其主要原因是社?;鹬С黾哟?。

        1、收入總計 4122.89萬元。包括:

          (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入4121.02 萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬元。較上年增長836.36萬元,比例25.46%,其主要原因是社保基金增加;

         ?。?)政府性基金收入0萬元,本單位無政府性基金

        (3)事業(yè)收入0萬元,本單位無事業(yè)收入

        (4)經(jīng)營收入0萬元,本單位無經(jīng)營收入

        (5)其他收入1.87萬元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入,與上年對比減少6.35 萬元 , 原因是支出加大沉淀資金減少。

        (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,本單位無事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。

        (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

        2、支出總計3637.6萬元,包括:

         ?。?)基本支出3213.11萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 1288.86萬元,對個人和家庭的補助支出1620.54萬元,商品和服務(wù)支出303.71萬元。2016年基本支出3239.88萬元,其中,2016年工資福利支出 1151.44 萬元,對個人和家庭的補助支出1748.41 萬元,商品和服務(wù)支出 366.09萬元,與上年對比基本支出減少26.77萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,其中,2016年工資福利支出 增加137.42 萬元,增長11.93%,原因是人員和工資增加。對個人和家庭的補助支出-127.87萬元,原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放,商品和服務(wù)支出 -62.38萬元,比例-17.04%,財政撥款減少,公用經(jīng)費支出減少。

        (2)項目支出424.5萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出

        單位(項目)名稱

        項目金額

        項目金額

        項目簡介

        增減額

        比例%

        原因

        年份

        2016年

        2017年 

        合計

        69

        424.50

        355.5

        515.22

        專項資金增加

        區(qū)人社局

        24.90

        振興計劃獎金

        24.9

        100

        專項資金增加

        區(qū)人社局

        55.20

        大中專畢業(yè)生見習(xí)補貼

        55.2

        100

        專項資金增加

        區(qū)人社局

        45.98

        自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部冬季取暖費、獨生子女補助金等

        45.98

        100

        專項資金增加

        區(qū)人社局

        30

        基層勞保建設(shè)項目支出

        -30

        -100

        專項資金取消

        渭南技工學(xué)校

        3

        辦公費

        -3

        -100

        納入基本支出

        社保中心

        271.22

        離休干部醫(yī)療費

        271.22

        100

        去年列入基本支出

        社保中心

        20

        24.49

        復(fù)員軍人醫(yī)療保險

        4.49

        22.45

        標準提高

        區(qū)居保辦

        16

        被征地農(nóng)民工補償款

        -16

        -100

        專項資金取消

        區(qū)居保辦

        2.70

        城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助

        2.7

        100

        專項資金增加

        (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。

        (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。

        (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

        (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        (二)財政撥款收入支出決算情況說明 

        1、財政撥款收入決算總體情況。

        2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社保基金增加;支出 3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例 9.93%,其主要原因是社保基金支出加大 。

        2、財政撥款支出決算總體情況。

          2017年度財政撥款支出3635.74萬元,其中:基本支出3211.24萬元,項目支出424.5萬元, 2016年度財政撥款支出 3284.66萬元,其中:基本支出3231.66 萬元,項目支出 69萬元,與上年對比,總支出增加836.36萬元,較去年增加25.46%,原因社?;鹪黾?。其中,基本支出減少20.42萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,項目支出增加355.5萬元,增加515.22%,原因社保基金增加。

        2、財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明)。

        (1)一般公共服務(wù)支出27.9萬元。

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        201

        一般公共服務(wù)支出

        27.90

        0

        100

        財政無安排

        20103

        政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

        3.00

        0

        100

        財政無安排

        2010301

        行政運行

        3.00

        0

        100

        財政無安排

        20110

        人力資源事務(wù)

        24.90

        0

        100

        財政無安排

        2011099

        其他人力資源事務(wù)支出

        24.90

        0

        100

        財政無安排

        (2)教育支出422.18萬元,

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        205

        教育支出

        422.18

        524.73

        -19.54

        人員減少

        20503

        職業(yè)教育

        422.18

        524.73

        -19.54

        人員減少

        2050303

        技校教育

        422.18

        524.73

        -19.54

        人員減少

        (3)社會保障和就業(yè)支出2770.64萬元。

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        208

        社會保障和就業(yè)支出

        2770.64

        2531.88

        9.43

        人員增加經(jīng)費加大

        20801

        人力資源和社會保障管理事務(wù)

        1,083.25

        931.82

        16.25

        人員增加經(jīng)費加大

        2080101

        行政運行

        581.33

        711.2

        -18.26

        公用經(jīng)費減少

        2080107

        社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)

        450.58

        0

        100

        2016年財政無安排

        2080109

        社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

        44.84

        220.62

        -79.68

        科目設(shè)置不一致

        2080199

        其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

        6.50

        0

        100

        2016年財政無安排

        20805

        行政事業(yè)單位離退休

        198.79

        186.09

        6.82

        退休人員調(diào)資

        2080501

        歸口管理的行政單位離退休

        44.59

        100.17

        -55.49

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        2080502

        事業(yè)單位離退休

        63.02

        85.92

        -26.65

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        2080505

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

        91.18

        0

        100

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        20807

        就業(yè)補助

        55.20

        130

        -57.54

        此項支出安排減少

        2080799

        其他就業(yè)補助支出

        55.20

        130

        -57.54

        此項支出安排減少

        20808

        撫恤

        24.02

        0

        2016年無死亡人員

        2080801

        死亡撫恤

        24.02

        0

        2016年無死亡人員

        20899

        其他社會保障和就業(yè)支出

        1,409.38

        1283.97

        9.77

        社?;鹪黾?/p>

        2089901

        其他社會保障和就業(yè)支出

        1,409.38

        1283.97

        9.77

        社?;鹪黾?/p>

        (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.02萬元。

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        210

        醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        307.02

        108.93

        181.85

        社保基金增加

        21011

        行政事業(yè)單位醫(yī)療★

        307.02

        108.93

        181.85

        社?;鹪黾?/p>

        2101101

        行政單位醫(yī)療★

        281.99

        91.93

        206.74

        社?;鹪黾?/p>

        2101102

        事業(yè)單位醫(yī)療★

        25.03

        17

        47.24

        社保基金增加

        (5)住房保障支出

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        221

        住房保障支出

        107.98

        100.41

        7.54

        調(diào)資及人員增加

        22102

        住房改革支出

        107.98

        100.41

        7.54

        調(diào)資及人員增加

        2210201

        住房公積金

        107.98

        100.41

        7.54

        調(diào)資及人員增加

        3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

        (1)人員經(jīng)費2909.4萬元。其中:工資福利支出 1288.86萬元

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        301

        工資福利支出

        1,288.86

        1151.44

        1193

        調(diào)資及人員增加

        30101

        基本工資

        631.42

        600.62

        5.13

        調(diào)資及人員增加

        30102

        津貼補貼

        500.80

        517.89

        -3.3

        有退休人員

        30103

        獎金

        29.50

        0

        100

        振興計劃獎金

        30104

        其他社會保障繳費

        35.80

        32.93

        8.72

        醫(yī)保費增加

        30106

        伙食補助費

        0.16

        0

        100

        加班工作餐

        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費

        91.18

        0

        100

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        對個人和家庭補助支出1620.54萬元

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        303

        對個人和家庭的補助

        1,620.54

        1748.41

        -7.31

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        30301

        離休費

        4.71

        4.11

        14.60

        增加離休費

        30302

        退休費

        56.61

        92.58

        -38.85

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        30304

        撫恤金

        24.02

        0

        100

        2016年無死亡人員

        30305

        生活補助

        1,386.22

        1359.42

        1.97

        2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

        30306

        救濟費

        4.47

        0

        100

        2016年無此項支出

        30307

        醫(yī)療費

        4.80

        78.55

        -93.89

        含社?;?/p>

        30308

        助學(xué)金

        23.98

        89.65

        -73.25

        助學(xué)金撥款減少

        303011

        住房公積金

        107.98

        100.41

        7.54

        調(diào)資及人員增加

        303014

        采暖補貼

        7.76

        23.7

        -67.26

        2017年下屬單位此項支出未于工資分離

        (2)公用經(jīng)費301.84萬元。

        科目名稱

        2017年

        2016年

        比例%

        原因

        302

        商品和服務(wù)支出

        301.84

        366.09

        -17.55

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        30201

        辦公費

        47.21

        49.73

        -5.07

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        30202

        印刷費

        15.22

        31.03

        -50.95

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        30203

        咨詢費

        6.55

        0

        100

        2016年無此項支出

        30204

        手續(xù)費

        2.82

        6.24

        -54.81

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        30205

        水費

        4.75

        4.5

        5.56

        兩年基本持平

        30206

        電費

        13.51

        14.03

        -3.71

        兩年基本持平

        30207

        郵電費

        2.85

        4.13

        -30.99

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        30208

        取暖費

        8.08

        9.25

        -12.65

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        30209

        物業(yè)管理費

        11.77

        2.7

        335.93

        二級單位物業(yè)費標準提高

        302011

        差旅費

        14.42

        10.22

        41.10

        扶貧下鄉(xiāng)補助增加

        302013

        維修費

        5.66

        1.71

        230.99

        因鍋爐及管道年久失修所致

        302015

        會議費

        0.10

        0

        100

        2016年無此項支出

        302016

        培訓(xùn)費

        2.22

        34.5

        -93.57

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        302017

        公務(wù)接待費

        1.74

        1.74

        0

        302018

        專用材料費

        4.87

        30

        -83.77

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        302026

        勞務(wù)費

        6.77

        14.5

        -53.31

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        302027

        委托業(yè)務(wù)費

        40.48

        81

        -50.02

        2017年招錄考試減少

        302028

        工會經(jīng)費

        3.56

        0

        100

        2016年無此項支出

        302029

        福利費

        1.95

        0

        100

        2016年無此項支出

        302031

        公務(wù)用車運行維護費

        20.48

        20.48

        0.00

        302039

        其他交通費

        86.82

        50.32

        72.54

        人員增加標準提高

        4、政府性基金財政撥款收支情況說明

        本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表 。

        5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

        本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支 。

        (三)2017年部門決算項目支出表

        本年支出424.5萬元,上年支出69萬元。比上年增加355.5萬元。增長比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加,社?;鸺哟?。

        (四)2017年部門決算政府采購情況表

        2017年本部門政府采購支出總額27.85萬元,其中政府采購貨物類支出27.85萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。

        (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

        2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出 22.22萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費20.48萬元,公務(wù)接待費1.74萬元。與2016年持平

        1、因公出國(境)費用支出情況

        2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。沒有此項支出。

        2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

        2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,2017年公務(wù)用車運行維護支出20.48萬元,較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護和油費。

        3、公務(wù)接待費支出情況

        公務(wù)接待費用支出1.74萬元,較去年同比下降(增加)4.7 %,累計接待45批次、303人。其中:2016年318人次原因是執(zhí)行八項規(guī)定,減少接待。

        4、培訓(xùn)費支出情況

        培訓(xùn)費支出2.22萬元,2016年34.5萬元,較去年同比下降 32.28萬元,比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多,2017年在保證正常工作開展的情況下,壓縮費用開支。

        5、會議費支出情況

        會議費支出0.1萬元,較去年同比增加 100%。

        (六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:

        科目名稱

        2017年

        2016年

        增減額

        比例%

        原因

        2080101

        行政運行

        581.36

        396.36

        185.00

        46.67

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        工資及福利支出

        386.99

        300.94

        86.05

        28.59

        人員增加支出項目增加

        基本工資

        189.3

        162.32

        26.98

        16.62

        人員增加、調(diào)資

        津補貼

        168.11

        138.62

        29.49

        21.27

        人員增加、提高標準

        獎金

        29.42

        0

        29.42

        100.00

        2016年無此項支出

        伙食補助費

        0.16

        0

        0.16

        100.00

        2016年無此項支出

        商品和服務(wù)支出

        176.33

        91.5

        84.83

        92.71

        主要是交通補貼安排大

        辦公費

        29.97

        11.13

        18.84

        169.27

        2017年此項支出在行政運行中安排大

        印刷費

        6.49

        9.41

        -2.92

        -31.03

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        咨詢費

        6.55

        0

        6.55

        100.00

        2016年無此項支出

        手續(xù)費

        2.82

        6.1

        -3.28

        -53.77

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        水費

        1.91

        1.8

        0.11

        6.11

        兩年基本持平

        電費

        6.01

        4.53

        1.48

        32.67

        兩年基本持平

        郵電費

        1.02

        2.69

        -1.67

        -62.08

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        取暖費

        8.08

        9.25

        -1.17

        -12.65

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        物業(yè)管理費

        0

        0

        0.00

        100.00

        差旅費

        11.2

        6.46

        4.74

        73.37

        扶貧下鄉(xiāng)補助增加

        維修費

        4.63

        0.09

        4.54

        5044.44

        因鍋爐及管道年久失修所致

        會議費

        0.10

        0

        0.10

        100.00

        2016年無此項支出

        培訓(xùn)費

        2.22

        0

        2.22

        100.00

        2016年無此項支出

        公務(wù)接待費

        0.55

        0.55

        0.00

        0.00

        專用材料費

        4.87

        0

        4.87

        100.00

        2016年無此項支出

        勞務(wù)費

        0.27

        13

        -12.73

        -97.92

        壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

        委托業(yè)務(wù)費

        40.48

        0

        40.48

        100.00

        2016年無此項支出

        工會經(jīng)費

        3.56

        0

        3.56

        100.00

        2016年無此項支出

        福利費

        0

        0

        0.00

        0.00

        2016年無此項支出

        公務(wù)用車運行維護費

        4

        3

        1.00

        33.33

        下鄉(xiāng)扶貧公車租賃費增加

        其他交通費

        41.58

        23.5

        18.08

        76.94

        2016年安排少人員增加標準提高

        對個人和家庭補助支出

        18.04

        3.92

        14.12

        360.20

        支出經(jīng)濟科目增加

        采暖補貼

        7.76

        3.92

        3.84

        97.96

        標準提高

        生活補助

        1.01

        0

        1.01

        100.00

        2016年未安排

        救濟費

        4.47

        0

        4.47

        100.00

        2016年未安排

        醫(yī)療費

        4.8

        0

        4.80

        100.00

        2016年未安排

        四、專業(yè)名詞解釋

        1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

        2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

        3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

        4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

        五、2017年度部門績效管理情況說明

        本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

        附件:2017年區(qū)人社局決算公開樣表.xls