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        共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委

        共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

        共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委

        2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

        一、部門(mén)概況

        (一)部門(mén)主要職責(zé)

        1.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團(tuán)的工作;

        2.承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù),參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作;

        3.組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團(tuán)員青年在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用,完成區(qū)委、政府和上級(jí)團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù);

        4.負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實(shí)施工作;

        5.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況,研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論,青少年事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)工作,為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù);

        6.負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè),協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部,做好推薦優(yōu)秀團(tuán)員為黨的發(fā)展對(duì)象工作;

        7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設(shè),培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;

        8.領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作,負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作;

        9.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團(tuán)組織辦好團(tuán)屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作;

        10.募集青少年發(fā)展經(jīng)費(fèi),承擔(dān)實(shí)施全區(qū)“希望工程”和“保護(hù)母親河行動(dòng)”的有關(guān)工作;

        11.完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

        (二)2017年度部門(mén)工作完成情況

        2017年,在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)團(tuán)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下,共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委堅(jiān)持以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為契機(jī),以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)。按照中、省、市群團(tuán)改革精神要求,不斷深化推進(jìn)共青團(tuán)改革,探索做好新時(shí)期青年工作的新的方法路徑。主要圍繞“從嚴(yán)治團(tuán)、青少年思想引領(lǐng)、服務(wù)大局、自身建設(shè)”四大重點(diǎn),努力開(kāi)展具有臨渭特色的共青團(tuán)工作。

        (三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

        共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委設(shè)行政單位1個(gè)。

        納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

        序號(hào)

        單位名稱(chēng)

        單位性質(zhì)

        1

        共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委本級(jí)(機(jī)關(guān))

        行政單位

        (四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

        示例:截止2017年底,本部門(mén)人員編制6人,其中行政編制4人、事業(yè)編制2人;實(shí)有人員4人,其中行政4人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。

        共青團(tuán).png

        (五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

        截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛;沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購(gòu)置車(chē)輛;未購(gòu)置購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備。

        二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

        1、2017年部門(mén)決算收支總表。

        2、2017年部門(mén)決算收入總表。

        3、2017年部門(mén)決算支出總表。

        4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

        5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

        6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

        7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

        8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

        9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

        10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

        11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

        12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

        三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)2017年度收入支出決算總體情況

        2017年收入75.690298萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)67.64%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等;支出66.72772萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)47.79%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等。

        1、收入總計(jì)75.690298萬(wàn)元。包括:

          (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.690298萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)67.64%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等。

         ?。?)政府性基金收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (5)其他收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (6)沒(méi)有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,較上年無(wú)變化

        (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

        2、支出總計(jì)66.72772萬(wàn)元,包括:

         ?。?)基本支出66.72772萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出20.869458萬(wàn)元,占總支出的31.28%,較上年增長(zhǎng)11.96%,主要原因是工資和津貼調(diào)整;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.3124萬(wàn)元,占總支出的4.96%,較上年增長(zhǎng)16.2%,主要原因是住房公積金等支出增加;商品和服務(wù)支出42.545862萬(wàn)元,占總支出的63.76%,較上年增長(zhǎng)79.82%,主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等。

        (2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

        (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.962578萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

          1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

          2017年度財(cái)政撥款收入75.690298萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)67.64%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等;支出66.72772萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)47.79%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等。其中:基本支出66.72772萬(wàn)元,基本支出較上年增長(zhǎng)47.79%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等;無(wú)項(xiàng)目支出。

        2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

        (1)一般公共服務(wù)支出61.287062萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)43.6%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見(jiàn)習(xí)人數(shù)增加等。其中:群眾團(tuán)體事務(wù)支出61.287062萬(wàn)元,包括行政運(yùn)行支出34.96694萬(wàn)元,其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出26.320122萬(wàn)元。

        (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出2.128258萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)156.4%,其主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.128258萬(wàn)元

        (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.9804萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)34.04%,其主要原因是單位醫(yī)保繳費(fèi)人數(shù)增長(zhǎng)。其中:行政單位醫(yī)療支出0.9804萬(wàn)元。

        (4)住房保障支出2.332萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)27.43%,其主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及比例變更。其中:住房公積金支出2.332萬(wàn)元。

        3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

        (1)人員經(jīng)費(fèi)24.181858萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)12.53%,其主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更,工資福利支出增長(zhǎng)。其中:工資福利支出20.869458萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出3.3124萬(wàn)元。

        (2)公用經(jīng)費(fèi)42.545862萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)79.82%,其主要原因是2017年度各類(lèi)大型活動(dòng)增加,商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)。其中:商品和服務(wù)支出42.545862萬(wàn)元。

        4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

        本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

        5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

        本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

        (三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

        本部門(mén)2017年無(wú)項(xiàng)目支出,較上年無(wú)變化。

        (四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

        本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,較上年無(wú)變化。

        (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

        2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.2936萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.2036萬(wàn)元。較上年下降23.46%,其主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

        2017年度我單位無(wú)因公出國(guó)實(shí)際支出,較上年無(wú)變化。

        2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

        2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.09萬(wàn)元,較去年同比下降26.93%,主要用于公務(wù)用車(chē)出行。

        3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

        公務(wù)接待費(fèi)用支出0.2036萬(wàn)元,與去年同期持平,累計(jì)接待4批次、38人。主要用于接待省市團(tuán)委調(diào)研人員。

        4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

        培訓(xùn)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元,較去年同比增加0.5萬(wàn)元,其主要原因是2017年度新增對(duì)全區(qū)團(tuán)(隊(duì))干部以及志愿者進(jìn)行技能培訓(xùn)。

        5、會(huì)議費(fèi)支出情況

        2017年度我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出,較上年下降100%。

        (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況:

        2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出34.96694萬(wàn)元,比上年減少2.21306萬(wàn)元,下降6%。主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)等,減少主要原因是辦公費(fèi)等支出減少。

        四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

        2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

        3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

        4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

        五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

        本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

        附件:

        附件2-2017年決算公開(kāi)樣表.xls