渭南市臨渭區(qū)安監(jiān)局2017年部門預算公開情況
一、本部門主要職責
1、宣傳貫徹國家有關安全生產(chǎn)的方針,政策和法律、法規(guī)。綜合管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作,依法行使國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權。按照屬地管理及有關授權管理規(guī)定,負責中、省、市駐區(qū)單位及區(qū)屬單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。指導、協(xié)調和監(jiān)督質量技術監(jiān)督和消防部門承擔的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。
2、負責起草全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和安全生產(chǎn)中、長期規(guī)劃。負責安全生產(chǎn)責任制的貫徹、檢查和考評工作。
3、組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和宣傳教育工作,推廣先進管理經(jīng)驗及安全科技成果。
4、綜合管理全區(qū)傷亡事故統(tǒng)計上報工作,分析和預測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢,提出對策,并組織實施。代表區(qū)政府發(fā)布安全生產(chǎn)公告。
5、負責組織、協(xié)調和調查處理我區(qū)的安全生產(chǎn)事故,對事故的直接負責人提出處分建議,受區(qū)政府委托對事故的調查報告進行批復。
6、負責各類企業(yè)新建、改建、擴建安全工程項目、勞動保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)的安全監(jiān)督檢查工作,參加新建、改建、擴建工程的安全預評價、設計審查和竣工驗收。按規(guī)定對建筑企業(yè)及勞動保護用品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營單位進行安全資格審查。
7、指導、協(xié)調全區(qū)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負責對安全生產(chǎn)條件和有關設備(由其他有關部門承擔的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設備除外)進行檢測檢驗、安全評價、安全咨詢,并進行監(jiān)督檢查。
8、負責全區(qū)危險化學品、非煤礦山和煙花爆竹的生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理。
9、對各行業(yè)、各企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)及勞動保護工作實施監(jiān)督。負責全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。
10、指導、組織事故隱患的評估及重大危險源的監(jiān)控,并提出督促實施整改方案,對整改項目進行驗收。
11、負責安全生產(chǎn)方面的培訓教育和安全生產(chǎn)監(jiān)督人員的培訓考核工作。
12、負責區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作,承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門機構設置情況
區(qū)安監(jiān)局內設股室:黨政辦公室、安監(jiān)一室、安監(jiān)二室、財務室等、二級單位安監(jiān)執(zhí)法大隊。
部門機構設置情況表
單 位 名 稱 | 單位 性質 | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
合 計 | 19 | 33 | 385 | 1 | |||
臨渭區(qū)安監(jiān)局機關 | 行政 | 全額 | 9 | 15 | 165 | 0 | |
臨渭區(qū)安監(jiān)執(zhí)法大隊 | 事業(yè) | 全額 | 10 | 18 | 220 | 1 |
三、預算收支增減變化及運行經(jīng)費安排等情況說明
1、預算收支增減變化情況說明
2017年度我單位預算收支為208.01萬元,較上年度預算收支277.49萬元減少1.3 %,因我單位人員調動變化科目有所減少,其中一般公共預算撥款收入為208.01萬元,行政運行支出94.07萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出5.36萬元,住房保障支出16.53萬元,安全監(jiān)管監(jiān)察專項92.05萬元。
2、機關運行經(jīng)費安排情況說明
我單位2017年度機關運行經(jīng)費為94.07萬元,其中辦公費1.13萬元,郵電費0.26萬元,公務接待費1.59萬元,公務用車運行及維護費10萬元,其他交通費用1.45萬元,工資福利支出79.64萬元。
2017年無政府采購計劃。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、部門收支總體情況表(附后)
1.部門收支總體情況表
2.2017年部門收入總表
3.2017年部門支出總表
4.2017年財政撥款收支總體情況表
5.2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)
6.2017年部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟科目分)
7.2017年部門預算一般公共預算基本支出情況表
8.2017年部門預算項目支出預算表
9.2017年部門預算政府性基金收支表
10.2017年“三公”經(jīng)費支出預算表
附件:2017年區(qū)安監(jiān)局預算公開.xls