渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局
2017年預算公開情況
一、本部門主要職責
根據區(qū)機構編制委員會《關于印發(fā)〈渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局主要職責、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》精神,渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局是主管全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作的區(qū)政府派出機構。其主要職責是:
1、按照市城市管理綜合行政執(zhí)法局的委托,行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號文件規(guī)定的區(qū)級城市管理行政執(zhí)法職能。
2、負責對執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓工作;
3、負責本轄區(qū)內重大執(zhí)法活動的組織領導工作;負責對各執(zhí)法大隊的協調、檢查、督察和考核工作;
4、負責涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢;負責城管執(zhí)法中的投訴、舉報和信訪案件的辦理工作;負責執(zhí)法大隊的行風政風建設工作、負責對執(zhí)法人員的違規(guī)違紀問題查處工作;
5、負責意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作;
6、負責執(zhí)法大隊裝備、經費的保障工作;
7、負責市區(qū)人行道使用的行政審批工作(占道堆放、文化商業(yè)宣傳);負責建筑垃圾處置的行政審批工作;
8、完成區(qū)政府和市局交辦的其他工作。
二、部門機構設置情況
部門機構設置情況表
單位名稱 | 單位性質 | 經費管理方式 | 人員編制數 | 實有在職人數 | 離退休人員 | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(輛) | 備注 |
合計 | ||||||||
綜合執(zhí)法臨渭分局 | 事業(yè) | 財政撥款 | 8 | 40 | 0 | 450 | 0 | 內含200名協管人員 |
臨渭區(qū)執(zhí)法局執(zhí)法大隊(六個) | 參公 | 財政撥款 | 195 | 375 | 0 | 3150 | 47 |
三、預算收支增減變化及運行經費安排等情況說明
1、預算收支增減變化情況說明
2017年度我單位預算收支為243.66萬元,較上年度預算收支178萬元增加30%,因我單位人員增加,且房租費用以及一線城市管理服務范圍及項目增大,各項科目均有所增加,保障單位正常運行的經費相應提高。其中一般公共預算撥款收入為243.66萬元,其中醫(yī)療衛(wèi)生支出1.61萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出237.20萬元,住房保障支出4.85萬元。
2、機關運行經費安排情況說明
我單位2017年度本單位運行經費為187.07萬元,其中辦公費10.00萬元,印刷費5.22萬元,咨詢費1.80萬元,水電費1.37萬元,取暖費13.50萬元,房租費81.70萬元,勞務費3.00萬元,公務接待費3.60萬元,公務用車運行及維護費41.40萬元,其他交通費用0.29萬元,其他商品和服務支出25.19萬元。
2017年無政府采購計劃。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出.
6、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、部門收支總體情況表(附后)
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.部門預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類)
6.部門預算一般公共預算支出明細表(按功能)
7.部門預算一般公共預算基本支出情況表
8.部門預算項目支出預算表
9.部門預算政府性基金收支表
10.一般公共預算三公經費支出預算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年2月15日