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        渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局部門

        2018年渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局部門綜合預(yù)算說明

        2018年渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局

        部門綜合預(yù)算說明

        ?

        一、部門主要職責(zé)

        1、貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī),起草并組織實施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

        2、擬定并監(jiān)督實施各項與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

        3、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源(含空中水、地表水、地下水)。統(tǒng)一管理水源地保護、供水、排水等工作。組織實施取水許?可制度和水資源費征收制度。

        4、按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護規(guī)劃。

        5、統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水,編制和組織實施節(jié)水規(guī)劃,指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

        6、組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

        7、研究提出有關(guān)水價格、信貸、財務(wù)等調(diào)節(jié)建議;受區(qū)政府委托負責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實施。

        8、組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護,以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和管理重點水利工程;指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。

        9、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電氣化建設(shè);負責(zé)城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

        10、組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

        11、負責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作,組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃;管好區(qū)內(nèi)水生野生動物保護工作。

        12、負責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作;指導(dǎo)水行政職工隊伍建設(shè)。

        13、承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作,組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實施防汛抗旱調(diào)度。

        14、主管全區(qū)五荒資源的治理開發(fā),負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)和日常管理工作。

        15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

        二、2018年度部門工作任務(wù)

        繼續(xù)加大重點水利項目建設(shè)。2018年計劃總投資3.2億元。一是投資1.8億元,確保南湖公園5月1日建成并對外開放;二是投資4000萬元,實施河庫連通西塬灌溉供水工程,完成重力式擋水壩1座,提水泵站1座,加壓泵站1座,鋪設(shè)輸水管道10km管道工程等;三是投資2205萬元,做好飲水安全脫貧攻堅項目,新建機井、水塔、調(diào)蓄池、管網(wǎng)等工程;四是投資3550萬元,完成四個水保治理項目,治理水土流失面積17.55km2,新修梯田8400畝;五是投資1300萬元,實施臨渭區(qū)箭峪水庫中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目,改善灌溉面積1.2萬畝;六是投資1000萬元,建成沋河渭南~花園公路橋至南莊村段河道治理工程,建設(shè)護岸工程3753m;七是投資1000萬元,做好排水系統(tǒng)改造工程,清淤排水溝34.928km;八是投資1000萬元,全面完成雙創(chuàng)基地水廠工程及供水管網(wǎng)工程。深入推進水利精準(zhǔn)扶貧工作。全力做好防汛抗旱減災(zāi)工作。扎實推行河長制再上新臺階。

        執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度。穩(wěn)步有效推進生態(tài)水系建設(shè)。

        三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        納入本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機關(guān))預(yù)算和所屬二級預(yù)算單位11個,包括:

        序號

        單位名稱

        1

        臨渭區(qū)水務(wù)局機關(guān)

        2

        臨渭區(qū)水利工作隊

        3

        臨渭區(qū)水資源管理辦公室

        4

        臨渭區(qū)水土保持工作站

        5

        臨渭區(qū)防汛指揮部辦公室

        6

        臨渭區(qū)渭北排灌工程管理局

        7

        臨渭區(qū)引清工程指揮部

        8

        臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊

        9

        臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站

        10

        臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站

        11

        臨渭區(qū)渭北飲改水工程管理局

        ?

        四、部門人員情況說明

        截止上年底,本部門人員編制173人,其中行政編制12人、事業(yè)編制161人;實有人員243人,其中行政15人、事業(yè)228人。單位管理的離退休人員100人。

        ?

        單 位 名 稱

        單位性質(zhì)

        經(jīng)費管理方式

        人員編制數(shù)

        實有在職人數(shù)

        離退休人數(shù)

        合 計



        173

        243

        100

        臨渭區(qū)水務(wù)局

        行政

        全額

        12

        15

        13

        臨渭區(qū)水利工作隊

        事業(yè)

        全額

        18 

        30 

        12 

        臨渭區(qū)水資源管理辦公室

        參管

        全額

        4

        10

        3

        臨渭區(qū)水土保持工作站

        參管

        全額

        16

        34

        13

        臨渭區(qū)防汛辦

        參管

        全額

        10

        13

        3

        臨渭區(qū)渭北排灌工程管理局

        事業(yè)

        全額

        50

        38

        10

        臨渭區(qū)引清工程指揮部

        事業(yè)

        全額

        5

        4

        3

        區(qū)渭北飲改水工程管理局

        事業(yè)

        全額

        10

        10

        18

        臨渭區(qū)水政監(jiān)察大隊

        事業(yè)

        全額

        12

        12

        1

        臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站

        事業(yè)

        差額

        30

        47

        18

        臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站

        事業(yè)

        全額

        6

        30

        6

        ?

        QQ圖片20180726141605.png

        ?

        五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

        截至201712月底,本部門所屬預(yù)算單位共有防汛車輛3輛,單價20萬元以上的設(shè)備3臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

        六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

        本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

        七、部門預(yù)算收支說明

        (一)收支預(yù)算總體情況。

        2018年預(yù)算總收入為3211.16萬元,比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元,因交通補貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費商品服務(wù)支出增加27.84萬元,因退休費改由社保局發(fā)放故對個人和家庭的補助減少575.54萬元,因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加547.67萬元。??

        (二)財政撥款收支情況。

        2018年預(yù)算總收入為3211.16萬元,比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元,因交通補貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費商品服務(wù)支出增加27.84萬元,因退休費改由社保局發(fā)放故對個人和家庭的補助減少575.54萬元,因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加547.67萬元。??

        (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

        1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

        2018年預(yù)算總支出3211.16萬元,比2017年2707.27萬元增加503.89萬元。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等工資福利支出2018年增加503.93萬元,因交通補貼普調(diào)及扶貧任務(wù)增加差旅費商品服務(wù)支出增加27.84萬元,因退休費改由社保局發(fā)放故對個人和家庭的補助減少575.54萬元,因渭河灘區(qū)租地資金及新增河長制等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增加547.67萬元。????

        2、支出按功能科目分類的明細情況。

        2018年行政運行費217.77萬元,其中人員經(jīng)費支出180.45萬元,公用經(jīng)費37.32萬元,因扶貧任務(wù)故較上年預(yù)算增加4.93萬元;機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出新增298.32萬元,住房公積金122.74萬元,較上年增加4.46萬元是因工資普調(diào);行政單位離退費8.78萬元事業(yè)單位離退費26.95萬元較上年減少391.06萬元是因退休人員移交養(yǎng)老中心;行政單位醫(yī)療5.62萬元事業(yè)單位醫(yī)療38.78萬元增加是因工資普調(diào);水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理費1228.84萬元,其中人員經(jīng)費支出1133.77萬元,公用經(jīng)費95.07萬元,較上年增加648.48萬元是因功能科目調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位新增職業(yè)年金繳費支出11.32萬元;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出1252.03萬元,較上年增加547.67萬元因渭河灘區(qū)租地資金增加及新增河長制等;水利工程運行與維護支出570萬元較上年減少296.62萬元是因支出減少;水利執(zhí)法監(jiān)督、水土保持、水資源節(jié)約管理與保護等減少是因為功能科目調(diào)整。

        2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能科目分)










        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        2018年

        2017年

        較上年增減變化情況

        備注

        合計

        人員經(jīng)費支出

        公用經(jīng)費支出

        專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出

        合計

        人員經(jīng)費支出

        公用經(jīng)費支出

        專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出

        合計

        人員經(jīng)費支出

        公用經(jīng)費支出

        專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出


        2130301

        水利-行政運行

        217.77

        180.45

        37.32


        212.84

        181.24

        31.60


        4.93

        -0.79

        5.72


        因扶貧任務(wù)增加

        2080505

        行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        298.32

        298.32







        298.32

        298.32



        新增支出

        2210201

        住房改革支出-住房公積金

        122.74

        122.74



        118.28

        118.28



        4.46

        4.46



        因工資普調(diào)

        2080501

        行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

        8.78

        8.78



        74.81

        74.81



        -66.03

        -66.03



        退休人員移交養(yǎng)老中心

        2080502

        行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休

        26.95

        26.95



        351.98

        351.98



        -325.03

        -325.03



        2101101

        行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療

        5.62

        5.62



        5.10

        5.10



        0.52

        0.52




        2130304

        水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理

        1228.84

        1133.77

        95.07

        50.00

        580.76

        555.76

        22.00

        3.00

        648.08

        578.01

        73.07

        47.00

        科目調(diào)整及灘地租金增加

        2101102

        行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療

        38.78

        38.78



        35.24

        35.24



        3.54

        3.54



        因工資普調(diào)

        2080506

        行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

        11.32

        11.32







        11.32

        11.32



        新增支出

        2130314

        水利-防汛

        25.00



        25.00

        25.00



        25.00






        2130315

        水利-抗旱

        25.00



        25.00

        25.00



        25.00






        2130319

        水利-江河湖庫水系綜合整治

        457.03



        457.03





        457.03



        457.03

        新增支出

        2130307

        水利-長江黃河等流域管理

        120.00



        120.00





        120.00



        120.00

        河長制新增

        2130306

        水利-水利工程運行與維護

        570.00



        570.00

        866.62

        276.73

        19.89

        570.00

        -296.62

        -276.73

        -19.89


        科目調(diào)整及支出減少

        2130309

        水利-水利執(zhí)法監(jiān)督

        5.00



        5.00

        68.74

        64.94

        3.80


        -63.74

        -64.94

        -3.80

        5.00

        2130305

        ??水利工程建設(shè)





        81.36



        81.36

        -81.36



        -81.36

        支出減少

        2130310

        水利-水土保持





        213.02

        191.42

        21.60


        -213.02

        -191.42

        -21.60


        科目調(diào)整

        2130311

        水利-水資源節(jié)約管理與保護





        48.52

        42.56

        5.97


        -48.52

        -42.56

        -5.97



        ?

        3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

        2018工資福利支出1791萬元,較2017工資福利支出1405.35萬元增加385.65萬元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出;2018商品和服務(wù)支出1384.42萬元,其中公用經(jīng)費支出132.39萬元較上年增加27.54萬元是因其他交通和鄉(xiāng)下補貼上調(diào),專項業(yè)務(wù)支出1252.03萬元較上年增加547.67萬元是因新增河長制及渭河灘地租金增加;對個人和家庭補助支出35.74萬元較2017減少457.27萬元因退休人員工資移交養(yǎng)老中心所致。


        2018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目分)










        單位:萬元




        經(jīng)濟科目編碼

        經(jīng)濟科目名稱

        2018年

        2017年

        較上年增減變化情況

        備注

        合計

        人員經(jīng)費支出

        公用經(jīng)費支出

        專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出

        合計

        人員經(jīng)費支出

        公用經(jīng)費支出

        專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出

        合計

        人員經(jīng)費支出

        公用經(jīng)費支出

        專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出

        301

        工資福利支出

        1791.00

        1791.00



        1405.35

        1405.35



        385.65

        385.65



        因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出

        30101

        基本工資

        662.46

        662.46



        670.28

        670.28



        -7.82

        -7.82



        30102

        津貼補貼

        347.69

        347.69



        187.25

        187.25



        160.44

        160.44



        30107

        績效工資

        217.24

        217.24



        386.13

        386.13



        -168.90

        -168.90



        30108

        機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

        298.32

        298.32







        298.32

        298.32



        30109

        職業(yè)年金繳費

        11.32

        11.32







        11.32

        11.32



        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳費

        44.40

        44.40



        43.42

        43.42



        0.98

        0.98



        30112

        其他社會保障繳費

        3.59

        3.59







        3.59

        3.59



        30313

        住房公積金

        122.74

        122.74



        118.28

        118.28



        4.46

        4.46



        30199

        其他工資福利支出

        83.24

        83.24







        83.24

        83.24



        302

        商品和服務(wù)支出

        1384.42


        132.39

        1252.03

        808.91


        104.85

        704.36

        575.51


        27.54

        547.67

        公用經(jīng)費增加是因其他交通和鄉(xiāng)下補上調(diào),其他各項減少是因節(jié)約開支,專項業(yè)務(wù)支出增加是因渭河灘區(qū)租金增加和新增河長制業(yè)務(wù)

        30201

        辦公費

        18.45


        18.45


        23.68


        23.68


        -5.23


        -5.23


        30202

        印刷費

        5.82


        5.82


        7.23


        7.23


        -1.41


        -1.41


        30204

        手續(xù)費

        0.37


        0.37


        0.28


        0.28


        0.09


        0.09


        30205

        水費

        1.00


        1.00






        1.00


        1.00


        30206

        電費

        8.80


        8.80


        8.18


        8.18


        0.62


        0.62


        30207

        郵電費

        2.65


        2.65


        2.18


        2.18


        0.47


        0.47


        30211

        差旅費

        12.83


        12.83


        13.61


        13.61


        -0.79


        -0.79


        30213

        維修(護)費

        1252.63


        0.60

        1252.03

        704.36



        704.36

        548.27


        0.60

        547.67

        30310

        租賃費





        1.24


        1.24


        -1.24


        -1.24


        30215

        會議費

        0.20


        0.20


        4.00


        4.00


        -3.80


        -3.80


        30216

        培訓(xùn)費

        0.10


        0.10


        1.00


        1.00


        -0.90


        -0.90


        30217

        公務(wù)接待費

        1.43


        1.43


        0.87


        0.87


        0.56


        0.56


        ??30228

        工會經(jīng)費





        0.45


        0.45


        -0.45


        -0.45


        30231

        公務(wù)用車運行維護費

        6.99


        6.99


        22.47


        22.47


        -15.48


        -15.48


        30239

        其他交通費用

        73.15


        73.15


        19.65


        19.65


        53.50


        53.50


        303

        對個人和家庭的補助

        35.74

        35.74



        493.01

        493.01



        -457.27

        -457.27



        因退休人員工資移交養(yǎng)老中心

        30301

        離休費

        16.80

        16.80



        22.15

        22.15



        -5.35

        -5.35



        30302

        退休費

        8.08

        8.08



        397.21

        397.21



        -389.13

        -389.13



        30305

        生活補助

        10.86

        10.86



        11.58

        11.58



        -0.72

        -0.72



        30314

        采暖補貼





        45.93

        45.93



        -45.93

        -45.93



        30399

        其他對個人和家庭的補助支出





        16.14

        16.14



        -16.14

        -16.14




        (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

        本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

        (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

        本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

        (六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

        2018年部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算為15.71萬元,“三公”經(jīng)費預(yù)算為8.42萬元,其中會議費0.2萬元,較上年減少2.8萬元;培訓(xùn)費0.1萬元,較上年減少0.9萬元,公務(wù)接待費1.43萬元,較上年減少0.38萬元;公車運行與維護6.99萬元,因公務(wù)用車改革,剩余3輛。較2017年減少16.41萬元。減少原因嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出,節(jié)約開支。

        (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

        2018年機關(guān)運行經(jīng)費為132.39萬元,辦公費18.45,印刷費5.82,手續(xù)費0.37,水費1萬元,電費8.8萬元,郵電費2.65萬元,差旅費12.83萬元,維護費0.6萬元,會議費0.2萬元,培訓(xùn)費0.1萬元,公務(wù)接待費1.43萬元,公務(wù)用車運行維護費6.99萬元,其他交通費用73.15萬元。較2017年增加27.54萬元。主要公務(wù)用車改革,增加了其他交通費用。

        (八)政府采購情況。

        本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

        八、專業(yè)名詞解釋

        1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

        2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

        3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ??附件:2018年水務(wù)局預(yù)算公開報表.xls

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        渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局

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